哪个彩票软件最正规

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2018年度哪个彩票软件最正规卫生监督所部门决算

索引号 640400020/2019-00084 文号 生成日期 2019-09-18
公开方式 主动公开 发布机构 哪个彩票软件最正规卫生健康委员会 责任部门 哪个彩票软件最正规卫生监督所


目录


第一部分  部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分  附件


第一部分  哪个彩票软件最正规卫生监督所概况

 

 一、部门职责

 哪个彩票软件最正规卫生监督所是全额拨款事业单位。其主要职责: 承担着市区公共场所、生活饮用水、传染病防治、职业病防护、放射卫生、学校卫生、医疗卫生行业的监督管理职责,同时履行对各县(区)卫生监督执法机构的业务督导职能。2015年10月受市卫计局的委托承担药品供应保障监督检查,2016年5月受市卫计局委托承担计划生育行政执法监督检查工作。 

 二、机构设置

1.按照部门决算编报要求,哪个彩票软件最正规卫生监督所部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入哪个彩票软件最正规卫生监督所独立核算事业单位2018年度部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有0个。

2.内设办公室、稽查科、综合业务科、医疗监管科公共卫生个科室本单位独立编制机构数1,为事业机构;独立核算机构数1,为事业机构。

3.哪个彩票软件最正规卫生监督所共有编制21人,高级职称11人,中级职称2人,初级职称2人,管理岗位5人,工勤人员1人。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:哪个彩票软件最正规卫生监督所





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

3653944.83

一、一般公共服务支出

28

61360.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

371055.70

七、文化体育与传媒支出

34

0


8

0

八、社会保障和就业支出

35

356709.49


9

0

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3275418.40


10

0

十、节能环保支出

37

0


11

0

十一、城乡社区支出

38

0


12

0

十二、农林水支出

39

0


13

0

十三、交通运输支出

40

0


14

0

十四、资源勘探信息等支出

41

0


15

0

十五、商业服务业等支出

42

0


16

0

十六、金融支出

43

0


17

0

十七、援助其他地区支出

44

0


18

0

十八、国土海洋气象等支出

45

0


19

0

十九、住房保障支出

46

0


20

0

二十、粮油物资储备支出

47

0


21

0

二十一、其他支出

48

0


22

0

二十二、债务还本支出

49

0


23

0

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

4025000.53

本年支出合计

51

3693487.89

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

301470.48

    年末结转和结余

53

632983.12

总计

27

4326471.01

总计

54

4326471.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表











公开02表

公开部门:哪个彩票软件最正规卫生监督所







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4025000.53

3653944.83

0

0

0

0

371055.70

201

 一般公共服务支出

61360.00

61360.00

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

61360.00

61360.00

0

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

61360.00

61360.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

356709.49

356709.49

0

0

0

0

0

0805

 行政事业单位离退休

332234.40

332234.40

0

0

0

0

0

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

332234.40

332234.40

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

24475.09

24475.09

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

24475.09

24475.09

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3606931.04

3235875.34

0

0

0

0

371055.70

21004

公共卫生

3424639.40

3053583.70

0

0

0

0

371055.70

2100402

卫生监督机构

3262639.40

3053583.70

0

0

0

0

209055.70

2100409

重大公共卫生专项

162000.00

0

0

0

0

0

162000.00

21011

行政事业单位医疗

49397.88

49397.88

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

49397.88

49397.88

0

0

0

0

0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

132893.76

132893.76

0

0

0

0

0

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

132893.76

132893.76

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表




支出决算表










公开03表

公开部门:哪个彩票软件最正规卫生监督所






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3693487.89

3350877.89

342610.00

0

0

0

201

 一般公共服务支出

61360.00

0

61360.00

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

61360.00

0

61360.00

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

61360.00

0

61360.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

356709.49

356709.49

0

0

0

0

0805

 行政事业单位离退休

332234.40

332234.40

0

0

0

0

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

332234.40

332234.40

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

24475.09

24475.09

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

24475.09

24475.09

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3275418.40

2994168.40

281250.00

0

0

0

21004

公共卫生

3093126.76

2811876.76

281250.00

0

0

0

2100402

卫生监督机构

3059876.76

2811876.76

248000.00

0

0

0

2100409

重大公共卫生专项

33250.00

0

33250.00




21011

行政事业单位医疗

49397.88

49397.88

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

49397.88

49397.88

0

0

0

0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

132893.76

132893.76

0

0

0

0

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

132893.76

132893.76

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:哪个彩票软件最正规卫生监督所







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3653944.83

一、一般公共服务支出

29

61360.00 

61360.00

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

30

0 

0

0 


3

0

三、国防支出

31

0 

0

0 


4

0

四、公共安全支出

32

0 

0

0 


5

0

五、教育支出

33

0 

0

0 


6

0

六、科学技术支出

34

0 

0

0 


7

0

七、文化体育与传媒支出

35

0 

0

0 


8

0

八、社会保障和就业支出

36

356709.49 

356709.49

0 


9

0

九、医疗卫生与计划生育支出

37

3156903.300 

3156903.30

0 


10

0

十、节能环保支出

38

0 

0

0 


11

0

十一、城乡社区支出

39

0 

0

0 


12

0

十二、农林水支出

40

0 

0

0 


13

0

十三、交通运输支出

41

0 

0

0 


14

0

十四、资源勘探信息等支出

42

0 

0

0 


15

0

十五、商业服务业等支出

43

0 

0

0 


16

0

十六、金融支出

44

0 

0

0 


17

0

十七、援助其他地区支出

45

0 

0

0 


18

0

十八、国土海洋气象等支出

46

0 

0

0 


19

0

十九、住房保障支出

47

0 

0

0 


20

0

二十、粮油物资储备支出

48

0 

0

0 


21

0

二十一、其他支出

49

0 

0

0 


22

0

二十二、债务还本支出

50

0 

0

0 


23

0

二十三、债务付息支出

51

0 

0

0 

本年收入合计

24

3653944.83

本年支出合计

52

3574972.79 

3574972.79

0 

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

53

78972.04 

78972.04

0 

一、一般公共预算财政拨款

26

0


54

0 

0

0 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0


55

0 

0

0 

总计

28

3653944.83

总计

56

3653944.83

3653944.83

0 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:哪个彩票软件最正规卫生监督所



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3574972.79

3283612.79

291360.00

201

 一般公共服务支出

61360.00

0

61360.00

20199

其他一般公共服务支出

61360.00

0

61360.00

2019999

其他一般公共服务支出

61360.00

0

61360.00

208

社会保障和就业支出

356709.49

356709.49

0

0805

 行政事业单位离退休

332234.40

332234.40

0

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

332234.40

332234.40

0

20899

其他社会保障和就业支出

24475.09

24475.09

0

2089901

其他社会保障和就业支出

24475.09

24475.09

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3156903.30

2926903.30

230000.00

21004

公共卫生

2974611.66

2744611.66

230000.00

2100402

卫生监督机构

2974611.66

2744611.66

230000.00

21011

行政事业单位医疗

49397.88

49397.88

0

2101103

公务员医疗补助

49397.88

49397.88

0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

132893.76

132893.76

0

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

132893.76

132893.76

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

哪个彩票软件最正规卫生监督所







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3041866.03

302

商品和服务支出

201266.76

310

资本性支出

2250.00

30101

  基本工资

1068178.00

30201

  办公费

4307.00

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

369478.00

30202

  印刷费

33750.00

31002

  办公设备购置

2250.00

30103

  奖金

244441.00

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

615605.00

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

332234.40

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

10032.55

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

132893.76

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

49397.88

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

43834.99

30211

  差旅费

24275.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30113

  住房公积金

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

185803.00

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

38230.00

30215

  会议费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

29250.00

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

0

30217

  公务招待费

1002.00

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

10898.20

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

6000.00

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

19927.40

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

1800.00

30229

  福利费

0

313

对社会保障基金补助

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

60304.61

31302

  对社会保险基金补助

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

36430.00

30239

  其他交通费用

0

31303

  补充全国社会保障基金

0




30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出

0




30299

  其他商品和服务支出

1520.00

39906

  赠与

0




307

债务利息及费用支出

0

39907

  国家赔偿费用支出

0




30701

  国内债务付息

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




30702

  国外债务付息

0

39999

  其他支出

0




30703

  国内债务发行费用

0






30704

  国外债务发行费用

0




人员经费合计

3080096.03

公用经费合计

203516.76

合计

3283612.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门哪个彩票软件最正规卫生监督所










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

140000 

 0

90000

 0

 90000

 50000

80457.61

0


0

 77269.61

 3188

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










    公开08表

公开部门:哪个彩票软件最正规卫生监督所






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4326471.01元支出总计 4326471.01元年相比,收入增加205713.43元,支出增加205713.43,收入支出增长 4.99 %,主要原因是:收入增加因为财政拨款收入和非同级财政拨款增加

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  4025000.53元,其中:财政拨款收入 3653944.83  元,占 90.78 %;上级补助收入  0 元,占0   %;事业收入 0  元,占 0%;经营收入   0元,占  0 %;附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入 371055.70 元,占 9.22  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 3693487.89  元,其中:基本支出   3350877.89元,占 90.72  %;项目支出342610.00元,占 9.28  %;上缴上级支出  0 元,占 0  %;经营支出  0 元,占  0 %;对附属单位补助支出 0 元,占  0 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 3653944.83元,支出总计3653944.83元。与上年相比,财政拨款收入增加 67536.24 元,收入支出增加1.88 %增加原因是人员经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3574972.79元,占本年支出合计的96.79%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 11435.80元,减少 0.32 %,主要原因是预交车辆加油款发票未到未做支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出   3574972.79元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 61360.00  元,占 1.72  %;教育(类)支出 0元,占 0 %;科学技术(类)支出 0 元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出  0 元,占  0 %;社会保障和就业(类)支出 356709.49 元,占  9.98 %;农林水(类)支出 0 元,占 0 %;住房保障(类)支出0 元,占 0 %,医疗卫生与计划生育支出3156903.30占  88.30 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3922851.85元,支出决算为3574972.79元,完成年初预算的 91.13%,其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 61360.00元,完成年初预算的100 %决算数大于预算数的主要原因是单位中期增加项目,财政追加预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为344476.60元,支出决算为 332234.40元,完成年初预算的 96.45 %

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为137790.64元,支出决算为0.00元,财政归集未做实账。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政和事业单位离退休支出(项)年初预算为30000.00元,支出决算为0.00元,决算数于预算数的主要原因2018年没有退休人员。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0元,支出决算为24475.09元,2018年部门决算财政科目归集调整。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为34447.66元,支出决算为0.00元,2018年部门决算财政科目归集调整。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为3444.77元,支出决算为0.00元,2018年部门决算财政科目归集调整。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为13779.06元,支出决算为0.00元,2018年部门决算财政科目归集调整。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为2892461.70元,支出决算为 2974611.66元,完成年初预算的102.84 %决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加

10、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为52134.82元,支出决算为49397.88元,完成年初预算数的 94.75 %

11、医疗卫生和计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0元,支出决算为132893.76元,2018年部门决算科目归集调整

12、医疗卫生和计划生育支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为137790.64元,支出决算为0.00元,2018年部门决算财政科目归集调整。

13、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为206685.96元,支出决算为02018年部门决算科目归集调整

 14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为69840.00 元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0 %决算数小于预算数的主要原因是未核定完购房补贴的数据,没有发放

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3283612.79元,其中:人员经费 3080096.03元,公用经费 203516.76  支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 3041866.03 元,较年初预算数减少 277831.88元,下降 8.4%,主要原因是支出职工职业年金;较上年决算数增加176240.92元,增长6.15 %

2.商品和服务支出 201266.76 元,较年初预算数减少  132811.94 元,下降39.75 %,主要原因是发票未到未做支出;较上年决算数减少 70235.72元,下降25.86 %

3.对个人和家庭的补助 38230.00 元,较年初预算数减少 845.24元,下降2.16 %,主要原因是实际支付少;较上年决算减少194256.00 下降83.56 %

4.其他资本性支出2250.00元,较年初预算数增加   2250.00元,增长100%,主要原因是调整采购;较上年决算数减少14545.00元,下降86.60 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140000.00元,支出决算为 80457.61元,完成年初预算的57.47 %。与上年相比,减少 8266.98元,下降 9.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少三公经费支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 96.04%;公务接待费支出占 3.96 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  0 元,支出决算为0元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数 0个,因公出国(境)人次数 0人。开支内容包括:。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  90000.00 元,支出决算为  77269.61 元,完成年初预算的  85.86 %;比上年增加 144.02元,增长 0.18 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“八项规定”缩减“三公”经。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 77269.61 元,主要用于车辆燃油,保险和维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为  3 辆。 

3.公务接待费。年初预算为  50000.00 元,支出决算为 3188.00 元,完成年初预算的 6.37%;比上年减少  8411.00 元下降 72.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“八项规定”缩减“三公”经。其中: 国内接待费支出 0 元,主要用于无。国(境)外接待费支出  0 元,主要用于无。全年国内公务接待批次 23  个,国内公务接待人次 65 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明): 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年增加(减少)   元,增长(下降)  0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额 2250.00  元,完成年初预算的  100 %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额 2250.00 元,完成年初预算的 100  %。政府采购工程预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积  0 平方米,共有车辆 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目  9 个,共涉及资金  471360.00 元,一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。 

共组织对 1  个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 162000.00  元,政府性基金预算支出 0  元。其中,没有对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开中央补助地方公共卫生专项资金-食品安全保障项目绩效自评综述:哪个彩票软件最正规卫生监督所今年在部门决算中增加“中央补助地方公共卫生专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“中央补助地方公共卫生专项资金-食品安全保障”项目自评得分为10分。项目全年预算数为 162000.00  元,执行数为33250.00元,完成预算的 20.52  %。主要产出和效果:一是开展卫生计生重点监督检查;食品安全标准跟踪评价;全市卫生基本公共卫生监督稽查督导;医疗机构卫生、生活饮用水、公共场所卫生、学校卫生监督监测以及打击“两非”监督检查等卫生监督工作。;二是通过对重大活动卫生安全保障、食品安全风险监测、食品安全标准跟踪评价、宣传培训、制作宣传展板、定制宣传彩页、宣传物品、开设宣讲课堂等支出33250.00元,结余66750.00元,本行政区域综合监督机构食品安全工作的督导、检查,保障哪个彩票软件最正规食品安全,促进项目实施达到预期效果。

发现的问题及原因:由于拨款时间太晚,已到年底,结转到2019年继续统筹使用。下一步改进措施:结余资金继续开展食品安全保障宣传,食品跟踪评价调查的差旅费、住宿费、汽油费等。培训卫生监督、食品安全监测机构的相关人员师资、场地、住宿费用解决卫生监督体系建设发展不平衡的问题,加强卫生监督机构队伍建设和卫生监督技术支撑能力建设

第四部分  名词解释


1、财政拨款收入:是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

3、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出(类),指政府提供一般公共服务的支出。

6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、机关事业单位运行经费:为保障行政事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等 。

9、中央补助地方公共卫生专项资金-食品安全保障开展食品安全标准跟踪评价现场调查、信息报送、培训宣传、督导检查考核等工作和食品安全法律法规标准培训宣传解读。

部分  附件


  哪个彩票软件最正规卫生监督所无其他相关资料。

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